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2016残联预算公开
发布日期:2016/7/29 9:45:00 】【打印】【关闭】 浏览次数:7800

丝瓜视频污版及下属单位

2016年部门概况

        丝瓜视频污版成立于1989年,机关编制17名,现有在职干部职工16人,其中,党组班子成员4人,科长5人,一般干部3人,工勤人员4名。机关设办公室、康复科、教育就业科、宣文科、组织联络科、维权科6个科室。截止2015年12月31日止职工人数16人,其中:在职职工16人,退休9人。

        主要职责:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。

(六)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担市委、市政府交办的其他事项。

        我会下属单位:长治市残疾人就业服务中心,属于差补正科级事业单位。法定代表人:张居泽,单位地址:长治市城区和平东街82号;执行会计制度:事业单位会计制度;经费来源:财政拨款;开办资金:58万元。现有在编职工7人。

        主要职能:推动国家有关残疾人劳动就业的各项方针、政策和规定的贯彻实施;协助政府和有关部门管理指导残疾人劳动就业服务工作;调查掌握残疾人劳动就业状况,开展政策研究;参与残疾人劳动能务评估和职业技能鉴定;开展残疾人就业咨询、求职登记、职业介绍和技能培训;实施按比例安排残疾人就业工作;负责残疾人就业保障金的收缴、管理和使用。

        我会下属单位:长治市残疾人康复中心,属于全额事业单位。法定代表人:杨玉,单位地址:长治市城区延安南路101号;执行会计制度:事业单位会计制度;经费来源:财政拨款;开办资金:210万元。现有在编职工17人。

        主要职责:建立和完善社会化的康复服务体系,推广普及康复技术和知识,以社区和家庭为重点,广泛开展康复训练,使残疾人普遍得到康复服务。

        我会下属单位:长治市聋儿康复教育中心,属于全额事业单位。法定代表人:陈奇艳,单位地址:长治市城区延安南路101号;执行会计制度:事业单位会计制度;经费来源:财政拨款;现有在编职工15人。

        主要职能:为全市0-6岁聋儿及其家庭提供听力语言康复教育服务。

        我会下属单位:长治市安神专科医院,属于差额拨款事业单位,单位编制30人,现有在编职工20人,聘用制职工35人,离退休人员25人。岗位设置管理人员2名,专业技术人员21名,其他人员7名,单位执行《事业单位会计制度》,为独立核算事业单位。

        主要职责:

(一)承担全市精神病患者的治疗、诊断。

(二)开展国家和省彩票公益金精神病人免费发药、免费住院。

(三)开展精神病人托养工作。

        我会下属单位:长治市残疾人用品用具供应中心,属于差补正科级事业单位。单位编制3人,现有在编职工3人。

        主要职责:组织、指导、协调全市残疾人用品用具供应服务网络的建设;深入基层网点,收集残疾人需求信息,向省站编报订货计划;向基层网点供货;通过多种媒介,宣传用品用具的功能、购买、使用、保养等知识,提供售后服务;承担省站及政府委托的有关任务。

 

 

长治市残疾人就业服务中心

关于残疾人就业保障金征收说明

项目名称:残疾人就业保障金

设立依据:《山西省按比例安排残疾人就业规定》

征收方式:地税、财政代征代扣

征收标准:据实征收

 

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2016年“三公“经费支出预算说明 

        2016年“三公”经费预算收入共计:10.30万元,其中公务接待费2万元,公务用车运行维护费8.3万元。

         “三公”经费支出将按照厉行结余的原则,统筹兼顾,合理安排,提高经费的使用效益。预计公务接待费支出2万元,公务用车运行维护费8.3万元。

 

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2016年部门预算说明

1、收入预算

        2016年收入预算2295.40万元,其中:一般公共预算资金1441.08万元,纳入预算管理的政府性基金843.00万元,上年结转11.32万元。

2、支出预算

        2016年支出预算2295.40万元,其中:社会保障和就业支出1321.35万元,医疗卫生与计划生育支出88.71万元,住房保障支出42.34万元,其他支出843.00万元

        一般公共预算支出1441.08万元:基本支出591.48万元,其中工资福利支出468.03万元,商品和服务支出40.06万元,对个人和家庭的补助83.39万元;项目支出849.60万元。

 

丝瓜视频污版2016年预算收入总表      
      单位:万元
收         入      
项目 预算数
2015年 2016年 2016年比2015年增减%
一、一般公共预算资金 1,634.19 1,441.08 -11.82%
二、纳入预算管理的政府性基金   843.00  
三、纳入专户管理的事业资金      
四、其他收入      
五、上年结转   11.32  
       
       
       
本年收入总计 1,634.19 2,295.40 40.46%

 

丝瓜视频污版2016年预算支出总表      
      单位:万元
项目 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
合计 1,634.19 2,295.40 40.46%
社会保障和就业支出 1,534.21 1,321.35 -13.87%
医疗卫生与计划生育支出 66.91 88.71 32.58%
住房保障支出 33.07 42.34 28.03%
其他支出   843.00  

 

                 
                单位:万元
2015年预算数 2016年预算数 2016年预算数比2015年预算数增减%
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
1,634.19 520.49 1,113.70 1,441.08 591.48 849.60 -11.82% 13.64% -23.71%
1,534.21 420.51 1,113.70 1,310.03 460.43 849.60 -14.61% 9.49% -23.71%
143.78 143.78   112.91 112.91   -21.47% -21.47%  
103.59 103.59   27.23 27.23   -73.71% -73.71%  
40.19 40.19         -100.00% -100.00%  
      70.58 70.58        
      15.10 15.10        
1,390.43 276.73 1,113.70 1,197.12 347.52 849.60 -13.90% 25.58% -23.71%
85.43 85.43   128.62 128.62   50.56% 50.56%  
63.70   63.70 57.60   57.60 -9.58%   -9.58%
278.72 178.72 100.00 291.08 204.08 87.00 4.43% 14.19% -13.00%
495.58 12.58 483.00 103.60 14.82 88.78 -79.10% 17.81% -81.62%
467.00   467.00 616.22   616.22 31.95%   31.95%
66.91 66.91   88.71 88.71   32.58% 32.58%  
46.29 46.29   63.68 63.68   37.57% 37.57%  
46.29 46.29   63.68 63.68   37.57% 37.57%  
20.62 20.62   25.03 25.03   21.39% 21.39%  
4.92 4.92   6.91 6.91   40.45% 40.45%  
15.70 15.70   18.12 18.12   15.41% 15.41%  
33.07 33.07   42.34 42.34   28.03% 28.03%  
33.07 33.07   42.34 42.34   28.03% 28.03%  
33.07 33.07   42.34 42.34   28.03% 28.03%  
丝瓜视频污版2016年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表
    单位:万元
经济科目名称 预算数 备注
合计 591.48  
一、工资福利支出 468.03  
  基本工资 216.17  
  津贴补贴 54.24  
  奖金 10.96  
  社会保障缴费 110.71  
  绩效工资 75.95  
二、商品和服务支出 40.06  
  办公费 7.35  
  印刷费 2.05  
  水费 0.30  
  邮电费 0.50  
  差旅费 3.00  
  培训费 1.00  
  公务接待费 2.00  
  劳务费 0.70  
  工会经费 5.15  
  公务用车运行维护费 4.30  
  其他交通费用 13.71  
三、对个人和家庭的补助 83.39  
  离休费 26.07  
  奖励金 1.14  
  住房公积金 42.34  
  采暖补贴 13.84  
  公开2-5表
丝瓜视频污版2016年三公经费预算表  
  单位:万元
项目 金额
合计 10.30
1、因公出国出(境)费  
2、公务接待费 2.00
3、公务用车费 8.30
其中:(1)公务用车运行维护费 8.30
     (2)公务用车购置费         
说明:“财政拨款资金”仅包括通过一般公共预算安排的资金(具体包括:财政经费拨款、纳入预算管理的  
行政事业性收费资金、国有资源有偿使用收入、罚没资金和专项资金等),不包括通过基金预算收入安排的  
资金、纳入专户管理的事业资金及其他资金。  


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